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一、单位基本情况
(一)职能职责
宗旨:整合现有政府服务资源、创新服务内涵和外延、提升服务深度和质量,对企业实施培育、培养,推动其发展壮大。
1.人才引进和员工培训服务
与培训部门合作,满足企业对人力资源的需求,常年开展各类企业员工培训,使企业员工不断更新知识,开阔视野,提高业务技能和水平,提升园区企业员工整体素质;落实人才引进优惠政策,协助企业中高级管理人才办理户口迁移、子女就学等事项;定期举办园区企业家和高级技术人才俱乐部沙龙,增进企业人才沟通和合作。
2.管理岗位及规章制度设计服务
根据企业性质和规模,指导企业设立管理岗位,健全企业管理规章制度;根据现行职业病防治相关法律法规,开展为企业制定相关的职业病防治管理制度及措施、建立职业病防治档案、编制职业病防治年度计划、制定工作职责及工作标准、联系职业病防治健康体检业务。
3.营销诊断与策划服务
立足园区企业营销实际,在营销管理、产品销售、市场开发、产品开发等方面,展开有针对性地诊断,代理或协助企业市场调查、预测分析、市场开发、商务洽谈、产品开发、产品促销等。
4.融资服务
推动金融机构创新面向中小企业的融资产品和服务,缓解中小企业融资难的问题;收集和受理企业各类融资需求,搭建政府、金融机构、企业间信息交流平台及合作平台;协助金融机构开展园区企业征信、评级工作,缓解银企信息不对称问题;帮助具备上市条件和具有上市意愿的企业运作资本上市。
5.政务服务及法律服务
负责入园企业政务服务和代理代办行政审批事项,联系有关中介机构,根据企业实际需求,提供财务咨询、纳税申报、建账、记账、代办审计、培训财会人员、代办工商注册、代办税务登记证、代办组织机构代码证、代办贷款卡等服务;负责园区法治建设及涉法事务办理工作,聘请专业律师,对园区企业提供各种法律援助和咨询服务。
6.信息发布与查询服务
企业用工供求信息:建立园区企业用工供求信息库,协助用工单位招聘员工,为用工单位办理用工、退休及签订劳动合同,解除劳动关系等与其相关的手续;代理各种形式劳务(劳务派遣、临时用工等);代办养老、失业、医疗等各项社会保险;提供最新的劳动政策信息、用工信息;合理运用劳动人事政策,协助企业拟定用工计划。
企业产品供求信息:利用各类公共服务平台开展园区企业产品信息发布、产品信息推广、商机信息发布、企业网络营销推广、新产品市场推广、企业供求信息发布、网络信息代发。帮助企业做好新产品的推广工作,帮助企业做好企业形象和新产品的全面推广工作。
围绕园区主导发展产业,搜集、整理、发布相关科技及行业信息,定期开展信息调研,为领导决策、园区招商引资、园区企业等提供技术信息服务。
7.园区物业管理服务
负责园区孵化楼、标准厂房等公共设施及园区公共区域的物业管理及服务工作。
8.承办管委会交办的其他工作。
(二)单位构成。本单位属于园区管委会下属事业单位,核定事业编制10名,领导职数2名(其中主任、副主任各1名);现有在职人员9人,当年新增工作人员1人,较上年度增加了1人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数176.67万元,其中:一般公共预算财政拨款176.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少8.64万元,主要是一般公共预算财政拨款减少8.64万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数176.67万元,其中:一般公共服务支出135.23万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出24.28万元,卫生健康支出8.59万元,住房保障支出8.58万元。支出较去年减少8.64万元,主要是基本支出减少8.64万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入176.67万元,一般公共预算财政拨款支出176.67万元,比2025年减少8.64万元。其中:基本支出176.67万元,比2025年减少8.64万元,主要原因是本年度因工作需要减少工作人员1人,工作经费减少等,主要用于保障在职人员工资福利、社会保险及公积金缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与上年度持平。
本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年度持平;公务接待费0万元,比2025年减少1万元,公务用车运行维护费0万元,与上年度持平;公务用车购置费0万元,与上年度持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。
(三)项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、部门预算信息反馈联系方式
联系人:古海枚,联系电话:023-56557116