[ 索引号 ]
1150023600865835XE/2019-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-01-29
[ 发布日期 ]
2019-01-29
奉节县交通委员会 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

本部门主要职能职责:一是贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。根据国民经济和社会发展需要,拟定全县公路和水路交通行业发展政策,并监督实施;二是根据全县交通发展的需要,组织编制全县公路、铁路、航空和水路交通行业发展规划,制定全县公路、铁路、航空和水路交通行业固定资产投资、运输生产、交通工业、交通基础设施管理、养护、建设、科技管理、技术改造、人才开发、职工教育等中长期规划和年度计划;三是承担全县道路、水路运输市场监管责任,负责公路、水路交通的行业管理和运输组织管理,对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控,组织重点工程的实施,做好交通战备工作;四是承担全县道路、水路建设市场监管责任。负责全县公路、铁路、航空及其设施的规划、设计、招投标、建设、公路建设市场管理;负责全县交通基础设施的复建工作;负责站卡设计归口管理;承担交通运政、路政、港航工作的组织、指导、协调和监督责任;负责全县范围内的路政、运政、港监、航务、交通安全、交通秩序的综合执法和管理;五是负责全县交通运输的行业管理,对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术(含车辆综合性能检测及检测站)、机动车驾驶员培训及驾驶学校的行业管理。对全县道路客货运输线路、运输站(场、点)及运输交易市场的设置负责规划、协调和审批,根据市场需要管理全县营业性运输车辆投放。负责全县道路运输市场的监督检查;六是承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任。负责全县地方陆上、水上、航空运输的行政管理;负责地方港航监督管理、运政管理和规费征收管理;负责全县地方港口、码头、航道的规划、建设、养护、维修和管理工作;负责全县地方水上交通安全的监督管理;负责地方船舶修造业的开业条件审查,资质认证和行业的监督管理;负责地方船舶检验、进出港签证和船员的技术培训、考验、发证管理工作,负责全县地方船舶的运输管理,综合平衡全县地方水运运力;七是指导、协调交通行业的体制改革,推进交通运输企业向现代化企业转化的进程;负责委属企事业单位国有资产的保值增值;负责管理县属水陆干线交通基础设施;指导有条件的事业单位实行企业化管理的改革;八是贯彻执行国家有关交通科技方针、政策,指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作,组织科技开发,推广应用交通科技成果,推动交通行业科技成果,负责交通工程建设的质量监督和技术监督及其社会监督工作;九是抓好交通行业的精神文明建设和干部职工的思想政治工作;十是承办县政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

1.机构情况

奉节县交通委员会内设机构:办公室、运输安全科、工程建设管理科、养护管理科、政策法规科、企业发展指导科、财务审计科、交通战备办公室、铁路民航科。

奉节县交通委员会现有下属单位:奉节县公路局、奉节县桥隧管理所、奉节县长江汽车轮渡(战备码头)管理所、奉节县农村交通管理所、奉节县公路路政管理大队、奉节县交通工程质量监督站、奉节县交通设计室。

2.人员情况

奉节县交通委员会机关行政编制21名,机关后勤服务人员事业编制1名。2018年12月31日实有在职人员21,退休人员24人,遗属人员5人。

县编委核定下属单位全额事业编制236名。2018年12月31日实有在职人员277,退休人员190人,遗属人员74人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5468.2624万元,一般公共预算财政拨款支出5468.2624万元,比2018年增加630.4394万元。其中:基本支出5458.2624  万元,比2018年增加630.4394  万元,主要原因是增人增资及目标绩效增加,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员医疗缴费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出10万元,比2018年增加0万元,主要原因是财政未新增计划,无增减变动,于伤残民工生活补助,解决交通建设遗留问题。 

2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出  0万元,比2018年增加0万元,主要原因是2019年无此项收入及支出

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算83.09万元,比2018减少0.54 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2018年减少(或增加) 0万元;公务接待费 27.09万元,比2018减少0.54万元;公务用车运行维护费 56万元,比2018年增加0万元;公务用车购置费 0 万元,比2018年减少(或增加) 0万元;主要原因是控制公务接待,减少公务接待费用

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费 586.7715万元,主要用于:办公费印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等支出。

2、政府采购情况。

2019年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 10 万元。

4、国有资产占有使用情况。

交委国有资产的构成情况办公用房6300.95平方米,6714881.36元;业务用房2915平方米,2822762.16元;公务及其他用车44辆,6235806.77元;单价50万元以上设备8台,6392880元;其他固定资产13649058.82元。

上述资产均由本单位使用。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:5468.2624万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员医疗缴费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出,伤残民工生活补助。

(二)其他收入:我委为行政事业机构无其他收入,收支由财政预算

(三)基本支出:5458.2624万元,主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:10万元,主要用于补助伤残民工生活补助,解决交通建设遗留问题。 

(五)“三公”经费:83.09万元。因公出国(境)费用 0 万元公务接待费 27.09万元,公务用车运行维护费 56万元公务用车购置费 0 万元,主要保障单位公务接待费用及公务用车运行维护费用。


六、部门预算信息反馈联系方式

联系人:余泓翼,联系电话:18716760518    




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