县审计局建立机制加强审计整改内部管理
日期:2020-08-24

一是建立内部预警提醒机制。内审科根据审计结果文书揭示的问题,分类统计建立问题整改台账。编发预警信息,提醒审计组长督促被审计单位在整改期限内及时整改,并提醒审计组长及时填报整改台账和统计核实未整改情况。

二是建立整改回函备案制。对被审计单位在整改期内未整改完毕的事项,审计组长持续关注,督促被审计单位加紧整改并补充提交后续整改资料。经审计组核实通过后,审计组长再次进入内网整改系统补充填报,并将整改回函电子档交内审科备案。

三是建立未完成整改事项报告制。对超过整改期仍未整改完毕未销号的事项,审计组长与内审科进行核对,并向分管局领导汇报。内审科将于每季度末对审计移送问题的处理反馈情况进行统计汇总,并向局领导汇报。

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