[ 索引号 ]
115002360086587395/2026-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-04
[ 发布日期 ]
2026-02-04
奉节县文化市场综合行政执法支队2026年部门预算情况说明


奉节县文化市场综合行政执法支队

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

奉节县文化市场综合行政执法支队以县文化旅游委名义实施执法,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规,贯彻执行文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担体育、旅游市场方面的执法职能。

5.承担扫黄打非有关工作任务。

6.承担文化、体育和旅游市场的投诉、举报受理工作。

7.承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法,配合开展有关交叉执法、异地执法。指导、监督乡镇(街道)文化市场综合行政执法工作。

8.完成县委、县政府和县委宣传部、县文化旅游委交办的其他任务。

(二)单位构成

奉节县文化市场综合行政执法支队设下列内设机构。

1.综合科。负责文电、会务、信息、机要、保密、信访、督查、财务、档案、政务公开、公务接待、国有资产管理、后勤服务保障等工作,负责单位的机构编制、干部人事、人才队伍建设等工作。统筹推进单位党建群团工作。

2.法制科(投诉中心)。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政处罚听证等法律事务。承担有关重要文件起草和调研工作。承担全县文化、旅游、体育执法队伍的培训工作。承担文化、旅游、体育市场行政执法宣传信息统计工作。承担文化、旅游、体育市场的举报受理工作。承担文化、旅游、体育市场投诉举报平台建设。承担文化、旅游、体育活动的各类备案工作。

3.执法一大队。依法查处娱乐场所违法行为。查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为。查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。查处著作权侵权行为。查处文化艺术经营、展览展播等活动中的违法行为。查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。查处文物经营活动中的违法行为,负责文物保护执法工作,协调相关部门查处违反文物保护法的行为。落实县扫黄打非领导小组办公室的相关工作任务。完成交办的其他执法工作。

4.执法二大队。依法查处互联网上网服务营业场所的违法行为。查处广播、电影、电视活动中的违法行为,查处未取得电影片公映许可证的电影片和走私放映盗版影片等违法行为。配合查处生产、销售、使用伪基站设备的违法行为。查处安装和设置卫星广播电视地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为。落实县扫黄打非领导小组办公室的相关工作任务。完成交办的其他执法工作。

5.执法三大队。依法查处全县体育活动场地、体育活动中的违法行为。承担旅游经营者及其旅游从业人员服务行为方面的执法职能。承担网络旅游经营企业、旅游景区、星级饭店、旅游度假区、高风险旅游项目等旅游经营者服务质量的监督检查和行政执法工作。负责查处黑社”“黑导等违法行为。落实县扫黄打非领导小组办公室的相关工作任务。完成交办的其他执法工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数542.24万元,其中:一般公共预算拨款542.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加40.56万元,主要是2025年新考录2名参公人员,经费拨款增加40.56万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数542.24万元,其中:文化旅游体育与传媒支出379.88万元,社会保障和就业支出95.09万元,卫生健康支出30.77万元,住房保障支出36.50万元。支出较去年增加40.56万元,主要是基本支出增加40.56万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入542.24万元,一般公共预算财政拨款支出542.24万元,比2025年增加40.56万元。其中:基本支出542.24万元,比2025年增加40.56万元,主要原因是2025年新考录2名参公人员,主要用于新入职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与上年持平。

奉节县文化市场综合行政执法支队2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026三公经费预算4.35万元,比2025年减少0.03万元。其中:公务用车运行费3.50万元,与上年持平;公务接待费0.85万元,比2025年减少 0.03万元,主要原因是按照政府要求,减少三公开支,过紧日子。

五、其他重要事项的情况说明

1.事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费69.55万元,比2025年增加3.57万元,主要原因为2025年新考录2名参公人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2.政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3.项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,共有车辆3辆,其中:执勤执法用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人:彭金萍  联系电话:18883363365   


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