[ 索引号 ]
11500236008658309B/2025-00050
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-03-13
[ 发布日期 ]
2025-03-13
奉节县中医院2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.医疗服务:用中医、西医手段承担县内外的常见病、多发病的诊治,并进行危急重症及疑难病例的诊治。开展普外、骨伤、妇产、痔漏、泌尿等各种手术。提供全面、固定、连续的医疗服务、辅助检查和康复医疗服务,承担县城镇职工基本医疗保险以及意外性灾害事故、县内人寿、车辆保险、工伤保险的突发性伤病员的紧急救治工作、以及生育保险、新农合业务。 

2预防保健:开展全民健康教育、进行防病指导和卫生宣教工作。开展卫生下乡及进行各类义诊、科技扶贫、宣教咨询等活动。

3教学科研:承担基层医疗机构各类技术人员的进修、培训和三峡医药高等专科学校、奉节卫校学生的临床教学和实习任务。   

4指导基层:对下级医院进行业务技术指导工作,解决疑难问题和培训中、西医各类人员。

(二)单位构成。

本单位下设20个职能科室。即:院办公室、党办、纪检监察办公室、医疗质量控制办公室、医务科、政工科、护理部、医院感染管理科、预防保健科、发展部、财务科、审计科、总务科、药剂科、设备科、医保办、信息科、基建科、保卫科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数20002.3万元,其中:一般公共预算拨款133.4万元,事业收入19868.9万元。收入较去年增加2577.2万元,主要是事业收入增加2570.3万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数20002.3万元,其中:社会保障和就业支出1060.8万元,卫生健康支出18405.44万元,住房保障支出536.06万元。支出较去年增加2577.2万元,主要是基本支出增加203.08万元,项目支出增加2374.12万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入133.4万元,一般公共预算财政拨款支出133.4万元,比2024年增加6.9万元。其中:基本支出133.4万元,比2024年增加6.9万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障退休人员补助

奉节县中医院2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

单位不涉及三公经费预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位2025政府采购预总额2374.12万元,其中:政府采购货物预算2374.12万元

3项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及政府采购预算2374.12万元。

4国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人:刘泸蔓,联系电话:023-56529176

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