重庆市奉节县竹园镇人民政府(汇总)
2024年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
竹园镇党委、政府设置党的建设、经济发展、平安法治、民生服务四大板块。
1.党的建设板块
基层治理综合指挥办公室承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查等职责。负责基层治理指挥中心日常工作;负责机关日常运转及综合协调;负责对外协调和接待工作;承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。
党的建设办公室主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及组织人事、社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作,考核工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。
新时代文明实践中心主要负责志愿者队伍建设,文化宣传、意识形态、新闻舆情、先进典型培育、扫黄打非、新时代文明实践、民生之声及民呼我为,组织开展文化活动和阵地建设,开展思想教育和文明风尚引导,负责基层网格管理、广播电视等工作。
2.经济发展版块
经济发展办公室主要负责经济发展、财政管理、经济社会统计、国有资产管理、审计等领域工作。制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。
产业发展服务中心主要负责农业农村和乡村振兴,项目建设,拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,制订产业发展规划,组织实施产业项目,承担技术推广指导,管理加工制造采矿业发展、商贸物流及服务业发展、农村经营,开展产业发展服务等工作。
村镇建设服务中心主要负责制订村镇基础设施规划,建设和维护基础设施,市政公用、市容环卫、生态环境保护、水利工程、人居环境整治等工作。
3.平安法治板块
平安法治办公室主要负责平安综治、应急管理、综合执法管理、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。
综合行政执法大队依据执法事项清单,统一行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。
4.民生服务板块
民生服务办公室主要负责教育、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
便民服务中心(退役军人事务中心)主要负责公共管理、公用事业、教育、卫生健康、民政、残联、社会保障窗口业务等政务服务事项办理工作,承担退役军人政策咨询、政策落实等服务工作。
(二)机构设置
1.机构情况。
政府内设基层治理综合指挥办公室、党的建设办公室、新时代文明实践中心、经济发展办公室、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、平安法治办公室、综合行政执法大队、民生服务办公室、便民服务中心(退役军人事务中心)共10个站所室。具体负责日常业务的办理。
2.人员情况,包括当年变动情况及原因。
竹园镇编制人数81名,其中:行政编制40名,事业编制41名。实际在职人数75人。其中行政在职人员37人,事业在职人员38人。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4777.63万元,支出总计4777.63万元。收、支与2023年度相比,减少1057.00万元,下降18.1%,主要原因是机关人员变动造成人员经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。年初无政府性基金预算拨款、无项目支出预算(村干部生活补助、村社区办公经费和服务群众经费乡镇行政管理费应纳入基本支出)。
2.收入情况。2024年度收入合计4777.63万元,与2023年度相比,减少1057.00万元,下降18.1%,主要原因是机关人员变动造成人员经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。年初无政府性基金预算拨款、无项目支出预算(村干部生活补助、村社区办公经费和服务群众经费乡镇行政管理费应纳入基本支出)。其中:财政拨款收入4777.63万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4777.63万元,与2023年度相比,减少1057.00万元,下降18.1%,主要原因是主要原因是机关人员变动造成人员经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。年初无政府性基金预算拨款、无项目支出预算(村干部生活补助、村社区办公经费和服务群众经费乡镇行政管理费应纳入基本支出)。其中:基本支出2547.77万元,占53.3%;项目支出2229.86万元,占46.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无财政拨款结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4777.63万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1057.00万元,下降18.1%。主要原因是机关人员变动造成人员经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。年初无政府性基金预算拨款、无项目支出预算(村干部生活补助、村社区办公经费和服务群众经费乡镇行政管理费应纳入基本支出)。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4694.21万元,与2023年度相比,减少1044.42万元,下降18.2%。主要原因是主要原因是机关人员变动造成人员经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加1999.70万元,增长74.2%。主要原因是年初无政府性基金预算拨款、无项目支出预算(村干部生活补助、村社区办公经费和服务群众经费乡镇行政管理费应纳入基本支出)。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4694.21万元,与2023年度相比,减少1044.42万元,下降18.2%。主要原因是主要原因是机关人员变动造成人员经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加1999.70万元,增长74.2%。主要原因是年初无政府性基金预算拨款、无项目支出预算(村干部生活补助、村社区办公经费和服务群众经费乡镇行政管理费应纳入基本支出)。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无财政拨款结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出927.69万元,占19.8%,较年初预算数增加118.94万元,增长14.7%,主要原因是人员调进调出、党龄40年以上老党员生活补贴、人大活动、遗属补助。
(2)社会保障与就业支出831.73万元,占17.7%,较年初预算数增加465.81万元,增长127.3%,主要原因是一次性抚恤金和丧葬费、一至四级尘肺病困难救助。
(3)卫生健康支出86.09万元,占1.8%,较年初预算数增加0.58万元,增长0.7%,主要原因是人员变动。
(4)节能环保支出100.00万元,占2.1%,较年初预算数增加100.00万元,增长100.0%,主要原因是煤矿转产资金。
(5)农林水支出2381.31万元,占50.7%,较年初预算数增加1231.43万元,增长107.1%,主要原因是衔接资金项目、耕地保护项目、农业发展等项目资金。
(6)自然资源海洋气象等支出25.26万元,占0.5%,较年初预算数增加25.26万元,增长100.0%,主要原因是耕地保护第六批补助项目资金。
(7)住房保障支出94.63万元,占2.0%,较年初预算数减少0.82万元,下降0.9%,主要原因是人员变动。
(8)灾害防治及应急管理支出247.50万元,占5.3%,较年初预算数增加58.50万元,增长31.0%,主要原因是乡镇专职及其他形式消防队经费、自然灾害救灾资金等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2547.77万元。其中:人员经费2102.87万元,与2023年度相比,增加7.13万元,增长0.3%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。公用经费444.90万元,与2023年度相比,减少2.50万元,下降0.6%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、人员工资、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入83.42万元,与2023年度相比,减少12.58万元,下降13.1%,主要原因是项目金额减少。本年支出83.42万元,与2023年度相比,减少12.58万元,下降13.1%,主要原因是项目金额减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.99万元,较年初预算数减少17.51万元,下降66.1%,主要原因是打紧开支,维修费和统一开会次数大幅减少。较上年支出数减少3.56万元,下降28.4%,主要原因是严格控制公务用车日常开支,节省花费;2024年公务接待次数较往年有所减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费5.63万元,主要用于公务车运行维护、加油费用、保险费用等。费用支出较年初预算数减少13.87万元,下降71.1%,主要原因是年初预算时预算金额较大,节约开支。较上年支出数减少3.44万元,下降37.9%,主要原因是严格控制公务用车日常开支,节省花费;2024年公务接待次数较往年有所减少。
公务接待费3.35万元,主要用于接待县级部门、镇上开会等支出,较年初预算数减少3.65万元,下降52.1%,主要原因是打紧开支,统一开会次数大幅减少。较上年支出数减少0.13万元,下降3.7%,主要原因是打紧开支,统一开会次数大幅减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待98批次365人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费91.83元,车均购置费0万元,车均维护费1.88万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.53万元,与2023年度相比,减少2.67万元,下降83.4%,主要原因是打紧开支,统一开会次数大幅减少。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无培训费用。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出348.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少15.31万元,下降4.2%,主要原因是打紧开支,降低机关运行费用。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和52个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2910.96万元。
部门整体绩效自评表(附件1)
项目支出绩效自评表(附件2.1-附件2.3)
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
邹登辉 023-56623666
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
部门:奉节县竹园镇人民政府 |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,694.21 |
一、一般公共服务支出 |
927.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
83.42 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
831.73 |
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九、卫生健康支出 |
86.09 |
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十、节能环保支出 |
100.00 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
2,464.73 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
25.26 |
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十九、住房保障支出 |
94.63 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
247.50 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
4,777.63 |
本年支出合计 |
4,777.63 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
4,777.63 |
总计 |
4,777.63 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:奉节县竹园镇人民政府 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
4,777.63 |
4,777.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
927.69 |
927.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
884.12 |
884.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
834.12 |
834.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
831.73 |
831.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
386.08 |
386.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.31 |
151.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.89 |
58.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
175.88 |
175.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
445.65 |
445.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
445.65 |
445.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
86.09 |
86.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.09 |
86.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
49.19 |
49.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
36.90 |
36.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21110 |
能源节约利用 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2111001 |
能源节约利用 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2,464.73 |
2,464.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
1,382.19 |
1,382.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
635.56 |
635.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
746.63 |
746.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
109.92 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130314 |
防汛 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130315 |
抗旱 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130316 |
农村水利 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
367.91 |
367.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
246.52 |
246.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
36.40 |
36.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
521.29 |
521.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
511.29 |
511.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
83.42 |
83.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
83.42 |
83.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
94.63 |
94.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
94.63 |
94.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
94.63 |
94.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
247.50 |
247.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防救援事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
205.50 |
205.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
189.00 |
189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:奉节县竹园镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
4,777.63 |
2,547.77 |
2,229.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
927.69 |
834.12 |
93.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
884.12 |
834.12 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
834.12 |
834.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
18.61 |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.61 |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
831.73 |
386.08 |
445.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
386.08 |
386.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.31 |
151.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.89 |
58.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
175.88 |
175.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
445.65 |
0.00 |
445.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
445.65 |
0.00 |
445.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
86.09 |
86.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.09 |
86.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
49.19 |
49.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
36.90 |
36.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21110 |
能源节约利用 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2111001 |
能源节约利用 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2,464.73 |
1,146.85 |
1,317.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
1,382.19 |
635.56 |
746.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
635.56 |
635.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
746.63 |
0.00 |
746.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
109.92 |
0.00 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130314 |
防汛 |
79.42 |
0.00 |
79.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130315 |
抗旱 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130316 |
农村水利 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
367.91 |
0.00 |
367.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
246.52 |
0.00 |
246.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
36.40 |
0.00 |
36.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
521.29 |
511.29 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
511.29 |
511.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
83.42 |
0.00 |
83.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
83.42 |
0.00 |
83.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.26 |
0.00 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
25.26 |
0.00 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.26 |
0.00 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
94.63 |
94.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
94.63 |
94.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
94.63 |
94.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
247.50 |
0.00 |
247.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防救援事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
205.50 |
0.00 |
205.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
189.00 |
0.00 |
189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:奉节县竹园镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
4,694.21 |
一、一般公共服务支出 |
927.69 |
927.69 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
83.42 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
831.73 |
831.73 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
86.09 |
86.09 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,464.73 |
2,381.31 |
83.42 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
94.63 |
94.63 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
247.50 |
247.50 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,777.63 |
本年支出合计 |
4,777.63 |
4,694.21 |
83.42 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,777.63 |
总计 |
4,777.63 |
4,694.21 |
83.42 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:奉节县竹园镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4,694.21 |
2,547.77 |
2,146.44 | |
201 |
一般公共服务支出 |
927.69 |
834.12 |
93.58 |
20101 |
人大事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
884.12 |
834.12 |
50.00 |
2010301 |
行政运行 |
834.12 |
834.12 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
20105 |
统计信息事务 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
2010507 |
专项普查活动 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
20132 |
组织事务 |
18.61 |
0.00 |
18.61 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.61 |
0.00 |
18.61 |
208 |
社会保障和就业支出 |
831.73 |
386.08 |
445.65 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
386.08 |
386.08 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.31 |
151.31 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.89 |
58.89 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
175.88 |
175.88 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
445.65 |
0.00 |
445.65 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
445.65 |
0.00 |
445.65 |
210 |
卫生健康支出 |
86.09 |
86.09 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.09 |
86.09 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
49.19 |
49.19 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
36.90 |
36.90 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
21110 |
能源节约利用 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
2111001 |
能源节约利用 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
213 |
农林水支出 |
2,381.31 |
1,146.85 |
1,234.46 |
21301 |
农业农村 |
1,382.19 |
635.56 |
746.63 |
2130104 |
事业运行 |
635.56 |
635.56 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
746.63 |
0.00 |
746.63 |
21303 |
水利 |
109.92 |
0.00 |
109.92 |
2130314 |
防汛 |
79.42 |
0.00 |
79.42 |
2130315 |
抗旱 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2130316 |
农村水利 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
367.91 |
0.00 |
367.91 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
2130505 |
生产发展 |
246.52 |
0.00 |
246.52 |
2130506 |
社会发展 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
36.40 |
0.00 |
36.40 |
21307 |
农村综合改革 |
521.29 |
511.29 |
10.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
511.29 |
511.29 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.26 |
0.00 |
25.26 |
22001 |
自然资源事务 |
25.26 |
0.00 |
25.26 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.26 |
0.00 |
25.26 |
221 |
住房保障支出 |
94.63 |
94.63 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
94.63 |
94.63 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
94.63 |
94.63 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
247.50 |
0.00 |
247.50 |
22401 |
应急管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
22402 |
消防救援事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
205.50 |
0.00 |
205.50 |
2240601 |
地质灾害防治 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
189.00 |
0.00 |
189.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:奉节县竹园镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,468.42 |
302 |
商品和服务支出 |
444.90 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
320.08 |
30201 |
办公费 |
334.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
188.95 |
30202 |
印刷费 |
1.59 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
223.90 |
30203 |
咨询费 |
0.16 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
334.82 |
30205 |
水费 |
5.41 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151.31 |
30206 |
电费 |
7.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
58.89 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
73.61 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.71 |
30211 |
差旅费 |
26.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
94.63 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
12.48 |
30213 |
维修(护)费 |
3.93 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.05 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
634.45 |
30215 |
会议费 |
0.53 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
619.85 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.67 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.05 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.63 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,102.87 |
公用经费合计 |
444.90 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:奉节县竹园镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
83.42 |
83.42 |
0.00 |
83.42 |
0.00 | |
213 |
农林水支出 |
0.00 |
83.42 |
83.42 |
0.00 |
83.42 |
0.00 |
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
83.42 |
83.42 |
0.00 |
83.42 |
0.00 |
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
83.42 |
83.42 |
0.00 |
83.42 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:奉节县竹园镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:奉节县竹园镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
348.04 |
(一)支出合计 |
8.99 |
8.99 |
(一)行政单位 |
348.04 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.63 |
5.63 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
9 |
(2)公务用车运行维护费 |
5.63 |
5.63 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
3.35 |
3.35 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
3.35 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
6 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
98 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
365 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
0.53 |
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
26.72 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。