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奉节县政协社情民意信息中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
一是坚持党的领导。坚决贯彻党的路线方针政策,坚定不移走中国特色社会主义发展道路,切实增强政协工作的政治性和政协组织的先进性和群众性;二是政协奉节县委员会社情民意信息中心编印的《社情民意》是反映政协委员和各界别人士重要意见、建议的内部刊物。所反映的情况供领导同志参考,如领导同志对《社情民意》有批示,会转送奉节县政协社情民意信息中心。
(二)单位构成
奉节县政协社情民意信息中心;编制5人。其中:主任1人、副主任1人、工作人员3人;现在社情民意信息中心实有4人。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计69.27万元,支出总计69.27万元。收、支与2023年度相比,减少9.33万元,下降11.9%,主要原因是人员调出。
2.收入情况。2024年度收入合计69.27万元,与2023年度相比,减少9.33万元,下降11.9%,主要原因是人员调出。其中:财政拨款收入69.27万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计69.27万元,与2023年度相比,减少9.33万元,下降11.9%,主要原因是人员调出。其中:基本支出69.27万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计69.27万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少9.33万元,下降11.9%。主要原因是人员调出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入69.27万元,与2023年度相比,减少9.33万元,下降11.9%。主要原因是人员调出。较年初预算数减少3.44万元,下降4.7%。主要原因是人员调出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出69.27万元,与2023年度相比,减少9.33万元,下降11.9%。主要原因是人员调出。较年初预算数减少3.44万元,下降4.7%。主要原因是人员调出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出57.44万元,占82.9%,较年初预算数减少1.07万元,下降1.8%,主要原因是人员调出。
(2)社会保障和就业支出7.04万元,占10.2%,较年初预算数减少0.04万元,下降0.6%,主要原因是人员变动及社保调标。
(3)卫生健康支出2.18万元,占3.1%,较年初预算数减少1.41万元,下降39.3%,主要原因是人员减少。
(4)住房保障支出2.61万元,占3.8%,较年初预算数减少0.93万元,下降26.3%,主要原因是人员减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出69.27万元。其中:人员经费59.70万元,与2023年度相比,减少8.85万元,下降12.9%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资,社会保险、医疗保险、住房公积金等基本支出费用。公用经费9.57万元,与2023年度相比,减少0.48万元,下降4.8%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括福利费、工会经费、办公费等是日常费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是我单位属于政协办下事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车购置费0.0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门没有单独预算“三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是本部门没有单独预算“三公”经费。
公务车运行维护费0.0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门没有单独预算“三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是本部门没有单独预算“三公”经费。
公务接待费0.0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门没有单独预算“三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是本部门没有单独预算“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化,主要原因是财政未保障我单位的会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。主要是我单位资产未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本部门2024年度无项目资金财政预算拨款。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。按照绩效目标管理要求,本部门无需申报整体绩效目标。
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明
无其它情况需说明
(三)财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:资仁菊023-56557523
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