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[ 索引号 ]
11500236008658309B/2025-00118
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-10-13
[ 发布日期 ]
2025-10-13
重庆市奉节县妇幼保健院2024年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

奉节县妇幼保健院是2015年1月由原生殖健康中心与奉节县妇幼保健院合并后所成立的一所新设事业单位。奉节县妇幼保健院一所县级妇幼保健医院,非经营性医疗卫生机构,承载着全县妇女儿童保育保健工作,是全县妇幼工作指导机构,妇幼专职人员培训中心,辖区内托幼机构人员体检培训定点医疗机构。国家财政负担单位人员经费的全额预算事业单位。位于永安镇三马山小区永安路183号,业务办公用房屋系三峡库区移民建设新建业务用房,业务办公用房共7层,建筑面积5771.60平方米,行政办公区位于业务楼外停车场下负一楼、负二楼,共计2楼。

(二)机构设置

我院上年末在职职工总数为196人。其中:在职在编在岗职工77人(生殖健康中心14人,原妇幼保健院33人,妇女儿童医院20人),返聘退休人员3名,借用人员1名,单位自聘人员110人。退休人员48人。单位实有编制数84人(保健院63人,妇女儿童医院21人)。

在职人员196人中卫生专业技术人员175人,其他专业技术人员2人,职员4人,工勤人员4人,其他人员6人。其中:正高级职称1人,副高级职称13人;中级职称63人;助理及以下职称114人(单位自聘人员110人中中级职称17人,6人为其他人员,其余均为助理及以下职称)。

 2023年年末单位聘用卫生专业技术人员共计175人,占单位在职职工人数的91.62%。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计5,851.08万元,支出总计5,851.08万元。收支较上年决算数减少63.53万元,减少1.1%,主要原因是项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2024年度收入合计5851.08万元,与2023年度相比,增加227.47万元,增长4%,主要原因是项目经费增加。其中:财政拨款收入1702.65万元,占29.1%;事业收入4105.21万元,占70.2%;经营收入0万元,占0%;其他收入43.22万元,占0.7%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5851.08万元,与2023年度相比,减少63.53万元,下降1.1%,主要原因是基本支出减少。其中:基本支出5053.27万元,占86.4%;项目支出797.81万元,占13.6%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,主要原因是收支结余为零。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1702.65万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加274.25万元,增长19.2%。主要原因项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1702.65万元,与2023年度相比,增加274.25万元,增长19.2%。主要原因是人员经费预算增加。较年初预算数增加572.93万元,增长50.7%。主要原因是项目经费使用增加,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1702.65万元,与2023年度相比,增加274.25万元,增长19.2%。主要原因是项目经费支出增加。较年初预算数增加572.93万元,增长50.7%。主要原因是项目经费增加,调整预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障和就业支出271.3万元,占15.9%,较年初预算数增加32.84万元,增长13.8%,主要原因是人员增加。

2)卫生健康支出1377.21万元,占80.9%,较年初预算数增加540.67万元,增长64.6%,主要原因是业务收入增长的同时,支出也在相应的增加。

3)住房保障支出54.15万元,占3.2%,较年初预算数减少0.58万元,下降1.1%,主要原因是人员经费预算减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1121.45万元。其中:人员经费941.23万元,与2023年度相比,增加37.89万元,增长4.2%,主要原因是在编人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费,绩效工资,临聘人员工资福利支出等公用经费180.22万元,与2023年度相比,减少35.04万元,下降16.3%,主要原因是缩减成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电通信费、差旅费、会议培训费、劳务费、专用材料费(药品费),公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13万元,较年初预算数无增减较上年支出数减少3万元,下降18.8%,主要原因是编制车辆减少一辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)支出、公务车购置费用。

公务用车运行维护费7万元,主要用于公务用车车辆维护,油料费,过路费等支出费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少1万元,下降12.5%,主要原因是编制车辆减1辆。

公务接待费6万元,主要用于接待上级部门督查费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位未进行扩容。较上年支出数减少2,下降25%,主要原因是为减少相关预算支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待115批次756人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费79.37元,车均购置费0万元,车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.15万元,与2023年度相比,增加2.15万元,增长17.9%,主要原因是培训人次增加。本年度培训费支出25.25万元,较上年决算数增加12.95万元,下降105.3%,主要原因是外送进修人员增加。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备7台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额254.55万元,其中:政府采购货物支出254.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额254.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额165.45万元,占政府采购支出总额的65%。主要用于购设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金581.2万元。

项目支出绩效自评表

见附件

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:唐晓婷   电话:023-56522870


收入支出决算总表




公开01

部门:奉节县妇幼保健院


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,702.65

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入

4,105.21

五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

43.22

八、社会保障和就业支出

486.19



九、卫生健康支出

5,310.75



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

54.15



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,851.08

本年支出合计

5,851.08

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

5,851.08

总计

5,851.08

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:奉节县妇幼保健院







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,851.08

1,702.65

0.00

4,105.21

0.00

0.00

0.00

43.22

208

社会保障和就业支出

486.19

271.30

0.00

214.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

486.19

271.30

0.00

214.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.02

86.54

0.00

163.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.90

36.49

0.00

51.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

148.27

148.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5,310.75

1,377.21

0.00

3,890.32

0.00

0.00

0.00

43.22

21004

公共卫生

5,192.14

1,319.87

0.00

3,829.05

0.00

0.00

0.00

43.22

2100403

妇幼保健机构

4,675.94

803.67

0.00

3,829.05

0.00

0.00

0.00

43.22

2100408

基本公共卫生服务

516.20

516.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

118.61

57.33

0.00

61.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

118.61

57.33

0.00

61.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.15

54.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.15

54.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

54.15

54.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门奉节县妇幼保健院





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,851.08

5,053.27

797.81

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

486.19

486.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

486.19

486.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.02

250.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.90

87.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

148.27

148.27

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5,310.75

4,512.94

797.81

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5,192.14

4,394.33

797.81

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

4,675.94

4,394.33

281.61

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

516.20

0.00

516.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

118.61

118.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

118.61

118.61

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.15

54.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.15

54.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

54.15

54.15

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门奉节县妇幼保健院




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,702.65

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

271.30

271.30





九、卫生健康支出

1,377.21

1,377.21





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

54.15

54.15





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,702.65

本年支出合计

1,702.65

1,702.65



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,702.65

总计

1,702.65

1,702.65



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门奉节县妇幼保健院


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,702.65

1,121.45

581.20

208

社会保障和就业支出

271.30

271.30

0.00

20805

行政事业单位养老支出

271.30

271.30

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.54

86.54

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.49

36.49

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

148.27

148.27

0.00

210

卫生健康支出

1,377.21

796.01

581.20

21004

公共卫生

1,319.87

738.67

581.20

2100403

妇幼保健机构

803.67

738.67

65.00

2100408

基本公共卫生服务

516.20

0.00

516.20

21011

行政事业单位医疗

57.33

57.33

0.00

2101102

事业单位医疗

57.33

57.33

0.00

221

住房保障支出

54.15

54.15

0.00

22102

住房改革支出

54.15

54.15

0.00

2210201

住房公积金

54.15

54.15

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


部门奉节县妇幼保健院




公开06





单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

790.44

302

商品和服务支出

180.22

310

资本性支出



30101

基本工资

213.38

30201

办公费

11.58

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

220.30

30202

印刷费

9.42

31002

办公设备购置



30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费

1.50

31005

基础设施建设



30107

绩效工资

118.60

30205

水费

7.16

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.54

30206

电费

28.00

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

36.49

30207

邮电费

1.80

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

44.69

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

16.50

31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

3.65

30211

差旅费

17.50

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

54.15

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

12.64

30213

维修(护)费

7.54

31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

2.00

31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

150.79

30215

会议费

12.00

31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

15.00

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

6.00

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费

14.50

312

对企业补助



30304

抚恤金

15.62

30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

125.17

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

3.50

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

10.00

30227

委托业务费

2.00

31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

5.47

31206

其他资本性补助



30309

奖励金


30229

福利费

10.58

31299

其他对企业补助



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

7.00

399

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出

1.17

39909

经常性赠与






307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

941.23

公用经费合计

180.22


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门奉节县妇幼保健院





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门奉节县妇幼保健院


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门奉节县妇幼保健院



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计

13.00

13.00

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

7.00

7.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

7.00

7.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

6.00

6.00

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

6.00

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

7

4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

115

(一)政府采购支出合计

254.55

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

254.55

6.国内公务接待人次(人)

756

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

254.55

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

165.45

二、会议费

14.15



三、培训费

25.25



四、差旅费

21.74



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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