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中共奉节县委宣传部(本级)
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
中共奉节县委宣传部主要职能是:负责拟定全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;负责指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作;负责引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作;负责指导协调对外宣传工作,组织开展新闻发布工作;负责指导协调全县精神文明建设工作;完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成。设办公室、理论科、宣教文明科、文化发展科、新闻科、网信科6个内部科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数402.86万元,其中:一般公共预算拨款402.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加91.10万元,主要是职工调资和晋档晋级,2026年年初预算人员经费和公用经费按照12人计算,比2025年增加1人。中央文化惠民资金(惠民电影放映工程)60万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数402.86万元,其中:一般公共服务支出229.13万元,社会保障和就业支出74.48万元,卫生健康支出17.90万元,住房保障支出21.34万元,文化旅游体育与传媒支出60万元。支出较去年增加91.10万元,主要是基本支出增加31.10万元,项目支出增加60万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入402.86万元,一般公共预算财政拨款支出402.86万元,比2025年增加91.10万元。其中:基本支出342.86万元,比2025年增加31.10万元,主要原因是职工调资、晋档晋级,2026年年初预算人员经费和公用经费按照12人计算,比2025年年初预算增加1人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出60万元,比2025年增加60万元,主要原因是中央文化惠民资金(惠民电影放映工程)纳入2026年年初项目预算。
中共奉节县委宣传部(本级)2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.3万元,比2025年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平,主要原因是严格执行中央八项规定;公务接待费1.8万元,比2025年减少0.2万元,主要原因是严格执行中央八项规定;公务用车运行维护费3.5万元,与2025年持平,主要原因是严格执行中央八项规定;公务用车购置费0万元,与2025年持平;主要原因是严格执行中央八项规定。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费50.82万元,比2025年增加3.96万元,主要原因为2026年年初预算公用经费按照12人计算,比2025年增加1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。
3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款60万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、执勤执法用车X 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、部门预算信息反馈联系方式
联系人:苟淋,联系电话:023-56557300