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中国共产党奉节县委员会政法委员会
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
中共奉节县委政法委是县委领导政法工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列,负责分析全县政法队伍建设状况,研究提出加强政法队伍建设的意见措施;指导推动政法系统党的建设、队伍教育培训、人才队伍建设、政治督察、纪律作风督查巡查、执法监督、媒体宣传、舆情等工作;负责政治安全、平安建设、防范化解重大风险、涉法涉诉信访、重大历史遗留问题处置、矛盾纠纷多元化化解等工作;统筹协调影响社会稳定的重大事项处置工作;负责全县社会治安综合治理、市域社会治理、扫黑除恶、重点区域治安问题整治、见义勇为、综治中心建设、网格化服务管理、护路护线及政法系统信息化建设等工作。承担县委平安法治领域改革专项小组和县委全面依法治县委员会司法协调组的日常工作。
(二)单位构成。
中共奉节县委政法委员会(本级),含内设4个职能科室。设有县委平安办、县扫黑办、县重大历史遗留问题处置办、县护路办等常设议事协调机构。分管县法学会、县社会治安综合治理中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数954.46万元,其中:一般公共预算拨款954.46万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加184.21万元,主要原因为县综治中心扩充编制,新调入职工9人;县委政法委机关本级新调入1人,相关人员经费、公用经费增加。
(二)支出预算:2026年年初预算数954.46万元,其中:一般公共服务支出753.6万元,社会保障和就业支出112.61万元,卫生健康支出41.35万元,住房保障支出46.9万元。支出较去年增加184.21万元,主要原因为县综治中心扩充编制,新调入职工9人;县委政法委机关本级新调入1人,相关人员经费、公用经费增加。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入954.46万元,一般公共预算财政拨款支出954.46万元,比2025年增加184.21万元。其中:基本支出784.46万元,比2025年增加187.21万元,主要原因为县综治中心扩充编制,新调入职工9人;县委政法委机关本级新调入1人,相关人员经费、公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出170万元,比2025年减少3万元,主要原因是市级铁路护路项目经费减少3万元,主要用于平安建设、重大历史遗留问题处置、铁路护路等重点工作。
中共奉节县委政法委员会2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3万元,比2025年减少 3.5万元。其中:公务接待费3万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少3.5万元,主要原因是单位公车报废,故本年度无公车运行经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费101.93万元,比2025年增加23.07万元,主要原因为本年度新调入职工10人,相关机关运行成本增加,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费以及其他费用。
2、政府采购情况。本单位2026年度不涉及政府采购预算。
3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款170万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、部门预算信息反馈联系方式
联系人:杨云乔,联系电话:56557327
附件:1.中共奉节县委政法委员会2026年度部门预算公开表
2.中共奉节县委政法委员会2026年度项目绩效目标表