\n  (一)职能职责。\n  本部门主要职能职责:一是贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。根据国民经济和社会发展需要,拟定全县公路和水路交通行业发展政策,并监督实施;二是根据全县交通发展的需要,组织编制全县公路、铁路、航空和水路交通行业发展规划,制定全县公路..."> 奉节县交通委员会 2018年部门预算情况说明_奉节县人民政府
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115000000090000800/2021-02653
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其他
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其他
[ 发布机构 ]
其他
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-02-06
[ 发布日期 ]
2018-02-06
奉节县交通委员会 2018年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

本部门主要职能职责:一是贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。根据国民经济和社会发展需要,拟定全县公路和水路交通行业发展政策,并监督实施;二是根据全县交通发展的需要,组织编制全县公路、铁路、航空和水路交通行业发展规划,制定全县公路、铁路、航空和水路交通行业固定资产投资、运输生产、交通工业、交通基础设施管理、养护、建设、科技管理、技术改造、人才开发、职工教育等中长期规划和年度计划;三是承担全县道路、水路运输市场监管责任,负责公路、水路交通的行业管理和运输组织管理,对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控,组织重点工程的实施,做好交通战备工作;四是承担全县道路、水路建设市场监管责任。负责全县公路、铁路、航空及其设施的规划、设计、招投标、建设、公路建设市场管理;负责全县交通基础设施的复建工作;负责站卡设计归口管理;承担交通运政、路政、港航工作的组织、指导、协调和监督责任;负责全县范围内的路政、运政、港监、航务、交通安全、交通秩序的综合执法和管理;五是负责全县交通运输的行业管理,对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术(含车辆综合性能检测及检测站)、机动车驾驶员培训及驾驶学校的行业管理。对全县道路客货运输线路、运输站(场、点)及运输交易市场的设置负责规划、协调和审批,根据市场需要管理全县营业性运输车辆投放。负责全县道路运输市场的监督检查;六是承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任。负责全县地方陆上、水上、航空运输的行政管理;负责地方港航监督管理、运政管理和规费征收管理;负责全县地方港口、码头、航道的规划、建设、养护、维修和管理工作;负责全县地方水上交通安全的监督管理;负责地方船舶修造业的开业条件审查,资质认证和行业的监督管理;负责地方船舶检验、进出港签证和船员的技术培训、考验、发证管理工作,负责全县地方船舶的运输管理,综合平衡全县地方水运运力;七是指导、协调交通行业的体制改革,推进交通运输企业向现代化企业转化的进程;负责委属企事业单位国有资产的保值增值;负责管理县属水陆干线交通基础设施;指导有条件的事业单位实行企业化管理的改革;八是贯彻执行国家有关交通科技方针、政策,指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作,组织科技开发,推广应用交通科技成果,推动交通行业科技成果,负责交通工程建设的质量监督和技术监督及其社会监督工作;九是抓好交通行业的精神文明建设和干部职工的思想政治工作;十是承办县政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

1.机构情况

奉节县交通委员会内设机构:办公室、运输安全科、工程建设管理科、养护管理科、政策法规科、企业发展指导科、财务审计科、交通战备办公室、铁路民航科。

奉节县交通委员会现有下属单位:奉节县公路局、奉节县桥隧管理所、奉节县长江汽车轮渡(战备码头)管理所、奉节县农村交通管理所、奉节县公路路政管理大队、奉节县交通工程质量监督站、奉节县交通设计室。

2.人员情况

奉节县交通委员会机关行政编制21名,机关后勤服务人员事业编制1名。2017年12月31日实有在职人员20人、退休人员23人。遗属等人员8人。

县编委核定下属单位全额事业编制236名。2017年12月31日实有在职人员287人、退休人员187人。遗属等人员77人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 4837.823万元,一般公共预算财政拨款支出 4837.823万元,比2017年减少124.4038 万元。其中:基本支出 4827.823 万元,比2017年减少124.4038万元,主要原因是退休人员经费纳入社保统一预算等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员医疗缴费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出项目支出 10 万元,比2017年增加0万元,主要原因是财政未新增计划,无增减变动,于伤残民工生活补助,解决交通建设遗留问题。 

2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出  0万元,比2017年增加0万元,主要原因2018年无此项收入及支出

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 83.63 万元,比2017年增加5.63 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2017年减少(或增加) 0万元;公务接待费 27.63 万元,比2017减少2.37万元;公务用车运行维护费 56万元,比2017年增加8万元;公务用车购置费 0 万元,比2017年减少(或增加) 0万元;主要原因是控制公务接待,减少公务接待费用,农村交通管理所执法车辆增加2辆,2018年纳入预算安排车辆运行费用8万元

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 594.3769万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、物业管理费等其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况。2018年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 10 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

交委国有资产的构成情况办公用房4176平方米,4167831.36元;业务用房2310平方米,2822760.16元;公务及其他用车39辆,5717165.31元;单价50万元以上设备9台,7080880元;其他固定资产14020019.45元。

上述资产均由本单位使用。

(五)专项转移支付项目申报情况

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:4837.823万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离医疗缴费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出,伤残民工生活补助。

(二)其他收入:我委为行政事业机构无其他收入,收支由财政预算

(三)基本支出:4827.8230万元,主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:10万元,主要用于补助伤残民工生活补助,解决交通建设遗留问题。 

(五)“三公”经费:83.63万元。因公出国(境)费用 0 万元公务接待费 27.63 万元,公务用车运行维护费 56万元公务用车购置费 0 万元,主要保障单位公务接待费用及公务用车运行维护费用。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人:余泓翼,联系电话:18716760518   




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